|
|
Objednávka |
88/2025
|
Obj. servisu PC a internetu
|
|
s DPH |
|
RZ/CNS/2501
|
05.12.2025 |
|
|
|
CNS, s.r.o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25219
|
tonery
|
614,75 |
s DPH |
87/2025
|
RZ/CNS/2402
|
03.12.2025 |
|
|
|
CNS |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25216
|
záloha plyn 12/2025
|
570,00 |
s DPH |
|
SC2024/0538
|
01.12.2025 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Objednávka tonerov
|
614,75 |
s DPH |
|
RZ/CNS/2501
|
28.11.2025 |
|
|
|
CNS, s.r.o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25214
|
Strava - obedy zamestnancov za 11/2025
|
702,24 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
28.11.2025 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25215
|
Strava - obedy za 11/2025 - príspevok zo SF
|
104,50 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
28.11.2025 |
|
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25211
|
tonery
|
202,21 |
s DPH |
85/2025
|
RZ/CNS/2402
|
19.11.2025 |
|
|
|
CNS |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25212
|
SW ADOBE
|
1 076,25 |
s DPH |
86/2025
|
RZ/CNS/2402
|
19.11.2025 |
|
|
|
CNS |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Obj. revízie hadicových zariadení a hadíc
|
122,02 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Miroslav Lešťan HASLEX |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
Objednávka Adobe licencii
|
1 076,25 |
s DPH |
|
RZ/CNS/2501
|
18.11.2025 |
|
|
|
CNS, s.r.o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
Obj. tonerov do OKI Kyocera TK5240
|
200,00 |
s DPH |
|
RZ/CNS/2501
|
18.11.2025 |
|
|
|
CNS, s.r.o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25210
|
úradné meranie spotreby paliva
|
404,67 |
s DPH |
77/2025
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Ing. Igor Škrobánek |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25208
|
Teplo za 10/2025
|
5 029,59 |
s DPH |
40/47/2023
|
40/47/2023
|
13.11.2025 |
|
|
|
Veolia |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25209
|
Vodné, stočné PV 10/2025
|
33,80 |
s DPH |
100/08-Lv
|
100/08-Lv
|
13.11.2025 |
|
|
|
ZsVS |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25206
|
havarijné poistenie 2026
|
135,68 |
s DPH |
5519001951
|
6627948329
|
11.11.2025 |
|
|
|
Kooperatíva |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25207
|
služby technika BOZP 4.Q 2025
|
90,00 |
s DPH |
|
2/2029
|
11.11.2025 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborský |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
Obj. slávnostného posedenia na 17.12.2025
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Biela Hus |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25205
|
PZP 2026
|
43,52 |
s DPH |
3559009348
|
6627947000
|
11.11.2025 |
|
|
|
Kooperatíva |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25204
|
sieťovina
|
66,48 |
s DPH |
81/2025
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
A. T. Reality |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25203
|
tlačivá
|
131,39 |
s DPH |
79/2025
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
13.11.2025 |