|
Faktúra |
19234
|
BOZP 4.Q.
|
90,00 |
s DPH |
1/20/2010
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
19224
|
Mobil, internet
|
106,39 |
s DPH |
5100007218
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2019 |
|
Faktúra |
19223
|
Obedy
|
535,21 |
s DPH |
|
stála objednávka
|
31.10.2019 |
|
|
|
SOŠP |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
19222
|
Elektromontážne práce
|
1 413.98 |
s DPH |
|
60/2019
|
29.10.2019 |
|
|
|
Pintér Ľudovít |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
Faktúra |
19221
|
Batérie
|
101,09 |
s DPH |
|
66/2019
|
31.10.2019 |
|
|
|
INŠSTAVMAT |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
19220
|
Obedy SF
|
101,66 |
s DPH |
|
stála objednávka
|
31.10.2019 |
|
|
|
SOŠP |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
19219
|
Tel.služby
|
3,68 |
s DPH |
amtel/5883h
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Swan |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
Faktúra |
19233
|
Tonery
|
898,80 |
s DPH |
72/2019
|
RZ/CNS/1901
|
20.11.2019 |
|
|
|
CNS |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
19235
|
Služby PO
|
50,00 |
s DPH |
1/20/2010
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
P.O.- TECH R. Zomborský |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
Faktúra |
19252
|
Úrazové poistenie
|
71,15 |
s DPH |
6603687216
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Kooperatíva |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
19245
|
Kancel.potreby
|
172,80 |
s DPH |
71/2019
|
2018105002
|
05.12.2019 |
|
|
|
MIRA OFFICE |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
19251
|
Havarijné poistenie
|
136,35 |
s DPH |
6604509315
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Kooperatíva |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
Faktúra |
19250
|
TÚV a SV
|
1 430.06 |
s DPH |
002/2011/SIT
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
VEOLIA |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2019 |
|
Faktúra |
19249
|
Publikácia
|
46,05 |
s DPH |
|
stála objednávka
|
05.12.2019 |
|
|
|
RAABE |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
19248
|
Poist.motor.vozidla
|
44,50 |
s DPH |
6603635467
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Kooperatíva |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19247
|
Kontrola pož.hydrantov
|
84,48 |
s DPH |
|
77/2019
|
02.12.2019 |
|
|
|
Haslex |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
19246
|
Valce
|
356,40 |
s DPH |
75/2019
|
RZ/CNS/1901
|
29.11.2019 |
|
|
|
CNS |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19244
|
Obedy
|
504,78 |
s DPH |
|
stála objednávka
|
02.12.2019 |
|
|
|
SOŠP |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
19236
|
Manaž.kurz - kniha
|
20,00 |
s DPH |
|
73/2019
|
15.11.2019 |
|
|
|
RAABE |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
19243
|
Obedy
|
95,88 |
s DPH |
|
stála objednávka
|
02.12.2019 |
|
|
|
SOŠP |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |