|
Zmluva |
12001
|
školenie - daň z príjmov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Domena Nitra |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľ |
|
09.01.2012 |
|
Faktúra |
21039
|
elektrická energia
|
318,31 |
s DPH |
9 E, P/2005
|
1/036A/2020
|
19.04.2021 |
|
|
|
ENERGO - SK |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
21060
|
výučba lektora pg klubu - projekt
|
234,00 |
s DPH |
41/2020
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.05.2021 |
|
Zmluva |
7/2021
|
Dohoda o urzšení dodatku č. 1
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
MICROCOMP - Computersystém s r. o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
Objednávka |
21/2021
|
obj. výpočtovej techniky v rámci projektu
|
31 683,60 |
s DPH |
|
17/2020
|
06.05.2021 |
|
|
|
MICROCOMP - Computersystém s r. o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
Objednávka |
20/2021
|
obj. kancelárskych prostriedkov
|
263,75 |
s DPH |
|
2021105002
|
04.05.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
Zmluva |
6/2021
|
Dohoda o zrušení Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Leitus spo. s r. o. |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
Faktúra |
21058
|
Tepelná energia
|
599..52 |
s DPH |
|
9 T/2007
|
19.04.2021 |
|
|
|
ENERGO - SK |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
21056
|
Tel.služby
|
3,24 |
s DPH |
|
amtel/5883h
|
16.04.2021 |
|
|
|
Swan |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
21062
|
režijné náklady obedy 4/2021
|
66,30 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
30.04.2021 |
|
|
|
SOŠP |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.06.2021 |
|
Faktúra |
21055
|
Požiarna ochrana
|
50,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
16.04.2021 |
|
|
|
P.O. - TECH |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
21054
|
čipové karty na e-podpisy
|
-25,70 |
s DPH |
12/2021
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Info Consult, s. r. o |
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
21052
|
Vodné, stočné 1-3/2021
|
330,73 |
s DPH |
5070-01030-0
|
100/08-Lv
|
14.04.2021 |
|
|
|
ZsVS |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
21052
|
Vodné, stočné 3/2021
|
10,26 |
s DPH |
5070-01030-0
|
100/08-Lv
|
14.04.2021 |
|
|
|
ZsVS |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
21051
|
fotopapier
|
101,10 |
s DPH |
obj. č. 18/2021
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
FOMEI Slovakia s. r. o |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
21050
|
Tepelná energia
|
-1 005,28 |
s DPH |
|
9 T/2007
|
12.04.2021 |
|
|
|
ENERGO - SK |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
Faktúra |
21049
|
dodávka a distrib,EE
|
60,13 |
s DPH |
24ZZS4000027968K
|
Dodatok č. 1 k CRET10/CEZ-SK/2017
|
12.04.2021 |
|
|
|
ČEZ |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
21061
|
strava obedy SF 4/2021
|
10,20 |
s DPH |
20140102
|
20140102
|
30.04.2021 |
|
|
|
SOŠP |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.06.2021 |
|
Faktúra |
21063
|
elektrická energia
|
76,19 |
s DPH |
24ZZS4000027968K
|
121470923
|
30.04.2021 |
|
|
|
Západoslov.distribučná, a.s. |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
03.06.2021 |
|
Faktúra |
21047
|
Internet, telefon
|
115,64 |
s DPH |
5100007218
|
0363183
|
01.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ŠUP L.B. Vajanského 23, Levice |
Mgr. Jitka Pukšová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
07.05.2021 |